Totales de los gastos presupuestados para 2012 (según proyecto recién publicado por la CM) en los centros de gasto de las instituciones sanitarias del SERMAS (Atención Primaria, Hospitales Tradicionales, SUMMA 112 y otros) en cada concepto de los cuatro que hemos elegido, en comparativa con lo presupuestado para 2011:
- TOTAL GASTO EN PERSONAL: 2766 millones de euros -> 2715 millones, i.e. un 1,8% menos
- PERSONAL ESTATUTARIO: 1430 millones -> 1418 un 0,8% menos
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL : 190,4 ->184,5 un 3,1% menos
- PERSONAL LABORAL: 309,9 -> 301.1 un 2,8% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 9,1 -> 8,4 un 7,6% menos
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL + PERSONAL LABORAL EVENTUAL= 199,5 millones->192,9 un 3,3% menos
Continuamos nuestra serie de entradas sobre el proyecto completo de ley de presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2011 aprobado en el último Consejo de Gobierno del pasado 27 de Octubre y publicado en el Portal de la CM, completando la entrada que publicamos dedicada al gasto en personal propio estatutario de una serie instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS): los hospitales tradicionales transferidos cuando la extinción del INSALUD -de personal propio en su inmensa mayoría de tipo "estatutario"- la Atención Primaria y SUMMA 112, dado su éxito de lecturas.
Lo hacemos con el resto de hospitales y centros de gasto sanitarios pertenecientes al SERMAS, en concreto los hospitales e institutos sanitarios que ya pertenecían a ésta antes de la extinción del INSALUD , donde el personal está en su inmensa mayoría bajo el Convenio Colectivo Laboral de la Comunidad de Madrid aunque ya se ha ido poblando de personal estatutario, así como la Lavandería Central, Hemoterapia, el extinguido centro de gasto Oficina Regional de Salud Mental y el personal laboral de los centros recogidos en la primera entrada (donde sólo se consideraron los mayoritarios conceptos parciales sobre estatuarios), siendo los TOTALES de este grupo en millones de euros:
- TOTAL: 461,7-> 453,8
- PERSONAL LABORAL: 309,9 -> 301.1
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 9,1 -> 8,4
- PERSONAL ESTATUTARIO: 26,26->37,8
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 18,3->17,8
que hay que sumar a los del grupo que ya habíamos publicado (Atención Primaria, SUMMA 112 y hospitales tradicionales de la última transferencia):
Por tanto el total de gastos presupuestados en los centros de gasto de las instituciones sanitarias del SERMAS (Atención Primaria, Hospitales Tradicionales, SUMMA 112 y oros) es para cada concepto de los que hemos elegido:
- TOTAL: 2.304 millones -> 2.261 -> un 1,87% menos
- PERSONAL ESTATUARIO (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento): 1.404 millones -> 1.380 un 1,71% menos
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: (este concepto tampoco incluye los incentivos al rendimiento) 172,1 millones -> 166,7, un 3.1% menos
Por tanto el total de gastos presupuestados en los centros de gasto de las instituciones sanitarias del SERMAS (Atención Primaria, Hospitales Tradicionales, SUMMA 112 y oros) es para cada concepto de los que hemos elegido:
- TOTAL GASTO EN PERSONAL: 2766 millones -> 2715 un 1,8% menos
- PERSONAL ESTATUTARIO (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento : 1430 millones-> 1418 un 0,8% menos
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL (este concepto no incluye los incentivos al rendimiento: 190,4 millones ->184,5 un 3,1% menos
- PERSONAL LABORAL: 309,9 millones -> 301.1 un 2,8% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 9,1 millones -> 8,4 un 7,6% menos
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL + PERSONAL LABORAL EVENTUAL= 199,5 millones->192,9 un 3,3% menos
Nótese que el porcentaje entre las sumas conceptos OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL + PERSONAL LABORAL EVENTUAL y PERSONAL ESTATUTARIO + PERSONAL LABORAL es de un 12%, porcentaje que se puede tomar como una estimación a la baja del grado de temporalidad y eventualidad de personal (estatutario y laboral) de las instituciones sanitarias del SERMAS, porcentaje que llega en algunos centros al 21 % (como es el caso del Hospital Puerta de Hierro).
Detalles por centro de gasto (a añadir lo ya recogido en nuestra entrada previa dedicada entonces al gasto en personal propio de Atencion Primaria, SUMMA 112 y hospitales de la última transferencia por los conceptos TOTALES, ESTATUARIO y OTRO TEMPORAL ESTATUTARIO):
- HOSPITAL GREGORIO MARAÑÓN [programa 767]:
- TOTAL: 299.112.258->306.444.503 un 2,4 % más
- PERSONAL LABORAL: un 203.466.699->200.527.617 un 1,4% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 5.716.446->5.318.819 un 6,9% más
- PERSONAL ESTATUARIO: 15.040.883->25.541.167 un 69 más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 14.188.955->13.877.985 un 2,2% menos
- HOSPITAL DE EL ESCORIAL [programa 769]:
- TOTAL: 26.017.038-> 25.939.023 un 0,3 %menos
- PERSONAL LABORAL: 16.256.577->15.977.592 un 1,7% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 1.015.839->973.759 un 4,13% menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 2.177.959->2.446.584 un 12150% más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 1.550.402->1.508.351 un 2,7% menos
- HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA [programa 770]:
- TOTAL: 12.772.910->12.917.636 un 1,13 % más
- PERSONAL LABORAL: 9.276.434->9.313.846 un 0,4% más
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 797.839->759.041 un 4,7 % menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 162.766->228.745 un 40% más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:: 57.120->56.715 un 0,7% menos
- HOSPITAL DE GUADARRAMA [programa 771]:
- TOTAL: 10.588.115->10.685.040 un 0,91% más
- PERSONAL LABORAL: 6.481.420->6.344.756 un 2,1% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 298.002->273.916 un 8% menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 871.218->1.073.532 un 20% más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL:: 441.770->435.709 un 1,4% menos
- INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA [programa 772]:
- TOTAL: 7.581.954->7.765.495 un 2,4% más
- PERSONAL LABORAL: 3.296.164->3.298.259 un 0,06% más
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 43.092->34.765 un 19% menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 427.828->513.896 un 20% más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 20.501->24.618 un 20% más
- HOSPITAL RODRIGUEZ LAFORA [programa 773]:
- TOTAL: 22.932.721-> 22.836.544 un 0,41% más
- PERSONAL LABORAL: 15.505.590->15.148.808 un 2,3% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 324.679->313.365 un 3,4% menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 1.475.455->1.884.535 un 28% más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 740.761->727.758 un 1,8% menos
- INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN [programa 774]:
- TOTAL: 15.737.943->15.491.405 un 1,6% menos
- PERSONAL LABORAL: 9.907.470->9.548.287 un 3,6% menos
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 229.757->176.788 un 23% menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 653.873->914.947 un 39% más
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 54.332->63.504 un 17% más
- LAVANDERÍA CENTRAL[programa 774]:
- TOTAL: 7.722.705->7.526.463 un 2,5% menos
- PERSONAL ESTATUARIO: 4.849.125->4.707.027 un 2.9% menos
- RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 1.002.405->971.217 un 3% menos
- OFICINA REGIONAL SALUD MENTAL [programa 726, que se ha extinguido para los presupuestos de 2012]:
- TOTAL: 26.742.152-> 0
- PERSONAL LABORAL: 16.607.107->0
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 86.197 -> 0
- PERSONAL ESTATUTARIO: 73.554 ->0
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 0
- HEMOTERAPIA [programa 727]:
- TOTAL: 9.687.332-> 10.021.341
- PERSONAL LABORAL: 5.901.628 -> 6.229.984
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 286.157 -> 262.730
- PERSONAL ESTATUTARIO: 423.456 -> 497.823
- OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL: 197.465 -> 191.398
- PERSONAL LABORAL ATENCIÓN PRIMARIA, SUMMA 112 Y HOSPITALES TRADICIONALES "estatutarios"
- PERSONAL LABORAL: 23,2 millones -> 34,8 millones
- PERSONAL LABORAL EVENTUAL: 0,36 millones -> 0,33 millones
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- [15/11/2011] Proyecto de Presupuestos 2012 de la Comunidad de Madrid - II: reducción del gasto en personal de los centros sanitarios del SERMAS (hospitales tradicionales "estatutarios", Atención Primaria y SUMMA112) (entrada nuestra)
1 comentario:
Muchas gracias, Apiscam. Quería comprobar si lo que decía El País era cierto y exactamente cómo iba el reparto de los recortes presupuestados y ya lo habéis hecho vosotros
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